部门介绍
作者: 通元公司 | 发布日期:2025-08-04

审计处在校党委、行政领导下,依据国家法律法规和政策以及上级和我校的内部规章制度,对我校和所属各单位的财务收支及有关经济活动中的重大事项进行审计监督,独立行使内部审计监督权,对党委书记报告工作,同时接受国家审计机关和北京市教委审计处的业务指导和监督。
审计处对我校和所属单位的下列事项进行审计
1.
学校预算执行和财务决算;
2.
基建、修缮工程结算和项目财务决算;
3.
学校所属部门(单位)主要行政负责人任期经济责任;
4.
国有资产的管理和使用;
5.
科研课题结题经费审签;
6.
有关经济活动中重大事项和财务管理中突出问题的专项调查;
7.
内部控制制度的建立和执行情况;
8.
学校领导和上级部门交办的其他审计事项。